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均胜电子(600699):均胜电子内部控制审计半岛综合体育报告

发布日期:2024-03-28 07:37 浏览次数:

  半岛综合体育按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了宁波均胜电子股份有限公司 (以下简称“贵公司”) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性半岛综合体育。

  按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

  我们的责任是在实施审计工作的基础上半岛综合体育,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

  内部控制具有固有局限性半岛综合体育,存在不能防止和发现错报的可能性半岛综合体育半岛综合体育。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。